
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發現!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
你好,為什么補提社保費、住房公積金,要這樣做分錄借:應付職工薪酬 24754.17 貸:應付職工薪酬 24754.17住房公積金未通過應付職工薪酬計提,現補提:借:應付職工薪酬 18800 貸:應付職工薪酬 18800\"
答: 你好 補計提 不是應該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應付職工薪酬 誰寫的分錄?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
帶別的公司付的員工工資,已在應付職工薪酬計提,怎么做分錄
答: 你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應收款 貸;銀行存款

