
老師,我們去年暫估成本,借:主營業務成本50貸:其他應付款—暫估成本50,我們沒有以前年度損益調整科目,怎么沖減
答: 他直接用利潤分配,未分配利潤去調整就可以了。
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了,未走以前年度損益調整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想調銀行賬,做賬時銀行我沒有期初,導致現在余額和實際不符,現在想調整賬,我是用以前年度損益調整科目,還是用其他應付款老板的名?內賬
答: 知道是那個業務嗎


春暖花開 追問
2020-03-31 12:48
江老師 解答
2020-03-31 13:07
春暖花開 追問
2020-03-31 13:36
江老師 解答
2020-03-31 13:59
春暖花開 追問
2020-03-31 14:16
春暖花開 追問
2020-03-31 14:16
江老師 解答
2020-03-31 15:26