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冷靜的悟空
于2020-03-31 09:35 發布 ??2935次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-31 09:36
是的,留抵稅額是可以抵扣銷項稅額的,在計算應交增值稅時可以
冷靜的悟空 追問
2020-03-31 09:37
就是這道題的第一小題 留底稅額1000要加進去嗎
2020-03-31 09:42
老師 在嗎 急急急在線等
玲老師 解答
你說的要加進去嗎?是加到哪里
2020-03-31 09:43
第一小題可抵扣的進項稅 要加嗎
2020-03-31 09:57
可以的,可抵扣的進項稅 要加上的
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留底稅額要計入當期可抵扣的進項稅額嗎
答: 是的,留抵稅額是可以抵扣銷項稅額的,在計算應交增值稅時可以
請問留底稅額是指進項稅額未抵扣完的嗎?怎么算
答: 是的 留抵稅額=進項-銷項
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5月所屬期勾選抵扣進項稅額,報稅時候,進項稅額被系統分配到即征即退的留底稅額里,那做賬分錄還是正常做進項抵扣分錄嗎?
答: 同學你好 對的 正常做就行了
老師請問一下,這個月抵扣了留底稅額,我結轉稅金的時候是包括進項稅?留底的金額嗎?
討論
請問老師,如果我這月留底稅額還夠抵扣,進項稅認證平臺就不用管它是嗎?
老師,請問下去去年開入的一批進項發票,由于一直沒有收入,做在待認證抵扣進項稅額上,可以提前把他轉入進項稅額作為留底稅額嗎
老師,什么是待抵扣進項稅額,待認證進項稅額,增增值稅留底稅額?能方便舉個例子嗎,謝謝
上期期末留底稅額加上本期進項稅額減去本期銷項就是要繳納的稅吧?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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冷靜的悟空 追問
2020-03-31 09:37
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2020-03-31 09:42
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2020-03-31 09:42
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2020-03-31 09:43
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2020-03-31 09:57