
老師,公司從別的公司請了一些工人來做了三天活,產生的工資怎么做賬,對方單位已經按我單位實際產生的工資發放給了職工
答: 你好,借;制造費用等科目,貸;其他應付款 既然是你們公司請的人,怎么對方會給你單位支付這個費用呢?
請問老師:11月份的時候做賬預提了11月份的工資,但是12月份發放工資時的實際數額與11月份預提的數額不一致,這個怎么處理?
答: 少了補計提工資,多了沖銷多計提的部分
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工資表是16000,但是實際發放的時候是20000,這如何做賬
答: 你好 那你是少計提和少做工資表了。你要不做工資表 然后補計提金額


虛幻的康乃馨 追問
2020-03-30 11:01
鄒老師 解答
2020-03-30 11:02
虛幻的康乃馨 追問
2020-03-30 11:04
鄒老師 解答
2020-03-30 11:08