
老師,你好!我是去年7月份接手一個(gè)公司的賬,因?yàn)閯倎?lái)沒(méi)有系統(tǒng)做用手工做賬也沒(méi)注意到有一筆預(yù)付賬款,8月份付尾款的時(shí)候我用的是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在還能調(diào)回用預(yù)付賬款嗎?該怎么沖呢?謝謝
答: 你好,如果是一家公司的,是可以的,現(xiàn)在應(yīng)付賬款應(yīng)是借方有余額 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
老師,做賬時(shí)同一家單位月末要將預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款?不然會(huì)形成多借多貸,虛增業(yè)務(wù)?
答: 您好,是的,最好這樣操作。否則,虛增資產(chǎn)和負(fù)債。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買(mǎi)叉車(chē)付的款 車(chē)子還沒(méi)有收到 做賬是放預(yù)付賬款 還是應(yīng)付賬款
答: 你提前支付了做預(yù)付
老師你好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)手工賬賬本如何分類,我已登記好 像應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,三大費(fèi)用等
公司公對(duì)公預(yù)付賬款后,對(duì)方明確表示不會(huì)開(kāi)票,現(xiàn)在我司需要怎么做賬?
公司預(yù)付的工程款,因?yàn)闆](méi)有到票以前會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,現(xiàn)在補(bǔ)記預(yù)付賬款行嗎?
我公司多年預(yù)付賬款,對(duì)方已7年未付款,公司已注銷。到時(shí)沒(méi)有拿到注銷憑據(jù),我如何做賬?
只是我付出的房租是20000 做賬時(shí) 預(yù)付賬款的是18800 那么分?jǐn)偟臅r(shí)候 是按18800元分?jǐn)倖? 不是按20000元 這樣對(duì)嗎?

