
你好,老師 我想問下發生了8.2管理費用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費用 8.2 現在要調整,該怎么做分錄?
答: 你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
老師你好,收到了物業4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應該怎么做分錄啊
答: 你好,沖8月份分錄 借:管理費用 負數 貸:銀行存款 負數 借:管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應付款 貸;銀行存款 發票回來 借;管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款


冰冰不冰 追問
2020-03-26 10:52
玲老師 解答
2020-03-26 11:03
冰冰不冰 追問
2020-03-26 11:06
玲老師 解答
2020-03-26 11:20
冰冰不冰 追問
2020-03-26 11:25
玲老師 解答
2020-03-26 11:33