購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請(qǐng)問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
傳香
于2019-10-16 11:35 發(fā)布 ??729次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 11:36
你好,沖8月份分錄
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
以后這種情況,8月份做賬
借:其他應(yīng)付款
貸;銀行存款
發(fā)票回來
借;管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:其他應(yīng)付款
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你好 你直接做 紅沖一筆錯(cuò)誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
2020-07-08 16:01:46

你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19

你好,這樣做是對(duì)的,退費(fèi)時(shí)管理費(fèi)用放在借方,用紅字表示
2020-03-30 14:52:41

你好,沖8月份分錄
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
以后這種情況,8月份做賬
借:其他應(yīng)付款
貸;銀行存款
發(fā)票回來
借;管理費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:其他應(yīng)付款
2019-10-16 11:36:43

您好
做相同的紅字分錄
2019-09-18 10:50:40
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