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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-26 17:49

業(yè)務(wù)1進項稅額
100000*13%+2000*9%=13180

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:50

業(yè)務(wù)2銷項稅100*5000*13%=6500

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:51

業(yè)務(wù)3個銷項稅280000*13%=36400

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:51

業(yè)務(wù)4進項稅額不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:51

業(yè)務(wù)5進項稅額50000*1.3*13%=8450

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:52

業(yè)務(wù)6銷項稅104000/1.03*2%=2019.42

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:52

業(yè)務(wù)7進項不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:52

業(yè)務(wù)8進項不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:53

業(yè)務(wù)9銷項稅5000/1.13*13%=575.22

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:53

業(yè)務(wù)10進項稅額轉(zhuǎn)出9000*13%+1000*9%=1260

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:55

本月銷項稅額
6500+36400+2019.42+575.22=45494.64

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:55

可以抵扣進項稅額
13180+8450-1260=20370

暖暖老師 解答

2020-05-26 17:56

本月應(yīng)交增值稅
45494.64-20370=25124.64

Snow. 追問

2020-05-26 18:06

您好,業(yè)務(wù)7購進農(nóng)產(chǎn)品用于職工福利,要是算的話,稅率用多少呀?

暖暖老師 解答

2020-05-26 18:09

稅率是9,藍莓屬于農(nóng)產(chǎn)品

Snow. 追問

2020-05-26 18:09

是因為用于職工福利所以不能抵扣嗎?還有業(yè)務(wù)8為什么也不可以抵扣啊

暖暖老師 解答

2020-05-26 18:10

是福利費所以不抵扣的
8收到的是普通發(fā)票

Snow. 追問

2020-05-26 18:14

視同銷售的話,也不計算銷項稅額嘛

Snow. 追問

2020-05-26 18:14

第四問不是視同銷售嘛

暖暖老師 解答

2020-05-26 18:19

業(yè)務(wù)4我拉下了,需要繳納的。不好意思

Snow. 追問

2020-05-26 18:49

那怎么算呀

暖暖老師 解答

2020-05-26 19:00

業(yè)務(wù)4銷項稅額是20*1000*(1+10%)*13%

Snow. 追問

2020-05-26 19:45

進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出都是哪些呀

暖暖老師 解答

2020-05-26 19:57

一般是福利費的需要轉(zhuǎn)出如果抵扣了再一個就是非正常損失

Snow. 追問

2020-05-26 19:58

那業(yè)務(wù)7到底能不能抵扣呀 這個題里進項稅額只有業(yè)務(wù)1嘛

暖暖老師 解答

2020-05-26 20:00

7是福利費不可以抵扣的

暖暖老師 解答

2020-05-26 20:01

進項稅額就是只有1還有一個進項轉(zhuǎn)出

Snow. 追問

2020-05-26 20:01

抵扣和轉(zhuǎn)出是一個概念嗎

暖暖老師 解答

2020-05-26 20:02

不是,是兩個,先抵扣了才轉(zhuǎn)出,沒抵扣當然不用轉(zhuǎn)出

Snow. 追問

2020-05-26 20:03

那進項稅額是13180
進項稅額轉(zhuǎn)出是8450+1260嘛

暖暖老師 解答

2020-05-26 20:11

7沒有抵扣,不需要轉(zhuǎn)出

Snow. 追問

2020-05-26 20:14

這里邊的數(shù)沒有業(yè)務(wù)7的呀

暖暖老師 解答

2020-05-26 20:17

對,不可以抵扣就沒算數(shù)字

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您好,不一定是購買材料的,人工的工資表不可以的,水電是可以抵扣的。
2018-09-02 15:20:20
您好,不一定是購買材料的,人工的工資表不可以的,水電是可以抵扣的。
2018-09-02 15:21:16
業(yè)務(wù)1進項稅額 100000*13%+2000*9%=13180
2020-05-26 17:49:58
你好 一般納稅人應(yīng)交增值稅=銷項稅額145400-進項稅額是:87600 到時候附加稅按增值稅的12%繳納 還有印花稅 按購銷萬分之三
2019-08-06 13:35:02
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
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