老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師我們公司是私人獨資企業 ,前期開銷我都是法人打款到對公銀行 ,然后對公銀行付貨款 我直接借:銀行存款 貸:其他應付款:法人,后期公司收到現金是直接現金轉老板私人賬戶 ,可以,直接借:庫存現金,貸:主營業務收入嗎,后期法人對私銀行錢轉對公 可以借:銀行存款 ,貸:庫存現金嗎
答: 直接現金轉老板私人賬戶 借:庫存現金,貸:主營業務收入 之后做借其他應付款 貸庫存現金,
你好,我想咨詢一下,我現在要把貨款和運費區分開,我們發貨給客戶的運費計入那里?(運費實際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運費打給我們)。下面的分錄是不是寫錯了,應該把其他應付改為其他應收?銷售產品時候 借:應收賬款100 其他應付款20 貸:主營業務收入100 現金/銀行20 借:現金/銀行120 貸:應收賬款100 其他應付款20
答: 您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應收款。 另外,要注意如果運費發票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應收賬款或者其他應付款或其他應收款,就如同你上面做的分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就是公司(比藝)旗下有個北京門店要獨立核算,現在就是有個這樣的問題,比如付北京門店的費用,都是從比藝公司招商銀行付款,那如果把從比藝公司的借款全部放入其他應付款,作為北京門店借的比藝的款項,但是他這筆錢確實是從比藝招商出的,那這樣掛往來款,不是招商銀行到時候就對不上嗎,比如北京店的款項有收入也是直接打到招商銀行上面,作為北京門店做賬就是借 其他應收款 貸 主營業務收入等,那這樣招商余額不是對不上嗎
答: 收到北京收入時,只能算是北京門店的代收款 借:銀行存款 貸:其他應付款——XX北京門店 至于收入應該是北京門店做收入報稅(因為屬于獨立核算的) 往來全部是在“其他應付款”中進行核算


maize老師 解答
2020-03-21 12:56
橙子???? 追問
2020-03-21 12:58
maize老師 解答
2020-03-21 13:00
橙子???? 追問
2020-03-21 13:01
maize老師 解答
2020-03-21 13:04
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2020-03-21 13:05
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2020-03-21 13:06
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2020-03-21 13:07
maize老師 解答
2020-03-21 13:10
maize老師 解答
2020-03-21 13:11
maize老師 解答
2020-03-21 13:11