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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-21 11:11

3月支付部分貨款,發票要等付完全款才給我們開:
借:應付賬款 供應商,
貸:銀行存款
比如5月才開票,收到發票后:
借:庫存商品(紅字) 負數
貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數
按發票做 借:庫存商品
貸:應付賬款-供應商
結轉成本有問題需要做借主營業務成本 負數 貸庫存商品負數,按正確做借主營業務成本 貸庫存商品

對對 追問

2020-03-21 11:14

老師,如果供應商明確不開票,只給開收據的話,也是這樣做分錄嗎

maize老師 解答

2020-03-21 11:18

那就不做暫估,直接相當收到普通發票做賬,后續結轉主營業務成本,匯算清繳填寫納稅調整表中其他中,納稅調增

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相關問題討論
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是需要計算什么稅款的應納稅額?
2019-07-29 10:23:07
利潤表上主營業務收入1000 和 主營業務成本100
2019-05-28 15:14:11
你好,增值稅減免轉為營業外收入
2018-10-09 10:00:39
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