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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-01 11:44

你好,是這樣做分錄的.

丫頭 追問

2022-04-01 11:45

那需走應收賬款過一下嗎

張壹老師 解答

2022-04-01 11:45

你好,不走應收賬款了.你的在其他應付款轉過來的.

丫頭 追問

2022-04-01 11:46

管理公司收到的管理費結轉成本?分錄是什么?

張壹老師 解答

2022-04-01 11:47

你好,收到管理費用直接入收入
成本就是你平時入賬的些費用,直接入主營業務成本

丫頭 追問

2022-04-01 11:50

我的意思是不結轉到主營業務成本了

張壹老師 解答

2022-04-01 11:53

你好,收到管理費用是入收入,不是結轉到主營業務成本中

丫頭 追問

2022-04-01 12:04

好的,謝謝

張壹老師 解答

2022-04-01 12:13

你好,不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
同學您好,這個一般情況下是應收賬款的,除非賬上正好有這個單位的其他應收款掛賬的話,同一個單位的往來為了不多頭掛賬,可能會就使用原來帳上已經使用的科目
2021-04-02 07:24:44
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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