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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-19 20:24

你好,借庫存現金 ,貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整 應交稅費 貸庫存現金

追問

2020-03-19 20:50

稅金就不調了是吧?

莊老師 解答

2020-03-19 20:52

你好,要的,借庫存現金 ,貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整 ,貸應交稅費--應交所得稅

追問

2020-03-19 22:33

我沒看懂你這個分錄,沖回之前多記點收入,為什么還要借庫存現金呢?

莊老師 解答

2020-03-19 22:53

你好,前面是按照你做的原來分錄紅字負數沖

莊老師 解答

2020-03-19 22:55

可以這樣外面,多記現金,多記收入,調整分錄,借以前年度損益調整,貸庫存現金

莊老師 解答

2020-03-19 22:56

借利潤分配一未分配利潤,貸以前年度損益調整

莊老師 解答

2020-03-19 22:57

多交所得稅要去稅務局申報退稅

莊老師 解答

2020-03-19 22:57

不過手續很麻煩,留下抵扣所得稅

追問

2020-03-19 22:58

小規模納稅人是季報,年底的應交所得稅直接轉入了營業外收入,2020年如果要重回多計提的稅金,那2020年一月份的稅金就是負數了

莊老師 解答

2020-03-19 23:08

你好,應交稅費為什么直播轉入營業外收入

追問

2020-03-20 07:54

因為這個是小規模,不超30萬稅額,直接計入營業外收入

莊老師 解答

2020-03-20 13:13

你好,小規模納稅人是季報,年底的應交所得稅直接轉入了營業外收入,這個是增值稅季度不超過30萬元同,免征增值稅及附加稅,最后結轉時,借應交稅費--應交增值稅,貸營業外收入,

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相關問題討論
應先將以前年度損益調整-主營業務收入結轉到營業外收入,然后將營業外收入結轉至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你好,開的紅字發票,是沖減開具當月的主營業務收入,所以是正常分錄做主營業務收入紅字
2020-02-06 10:38:45
你好,用利潤分配代替的
2019-10-24 17:01:34
是的借:應收賬款貸:以前年度損益調整
2017-04-14 16:29:25
您好,把這個錢給了母公司 分錄不應該是, 借:預收賬款 代:銀行存款,應該是借:其他應收款,貸:銀行存款。收到50萬元發票,是總公司開的嗎?您去年的主營業務收入,結轉了成本了嗎?
2017-03-24 18:16:30
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