接上任財(cái)務(wù)19年12月的賬。 1、應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金科目里的借方余額很大(問(wèn):已交稅金借方余額表示什么?繳納增值稅時(shí),問(wèn)什么不借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅而是用已交稅金核算?已交稅金借方的這個(gè)余額用不用理它?若要處理,分錄怎么做?) 2、應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅科目里借方余額也很大(問(wèn):進(jìn)項(xiàng)稅借方余額需不需要處理?分錄怎么做?) 3、應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅科目里貸方余額也很大(問(wèn):銷項(xiàng)稅貸方余額需不需要處理?分錄怎么做?) 4、應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方也有余額(問(wèn):進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額表示什么?需要處理么?分錄怎么做? 謝謝老師!
隋炎穎?? ??
于2020-03-19 15:40 發(fā)布 ??1046次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-03-19 15:44
你好 這個(gè)月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 看下老師給你發(fā)的圖片

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你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52

不會(huì)有余額的,你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
2019-02-25 17:43:13

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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