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浙江長衢-陌荷
于2020-03-19 14:23 發布 ??2033次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-19 14:24
這個做借管理費用 貸其他應付款,最好問下員工看有那些,
浙江長衢-陌荷 追問
2020-03-19 14:26
如果計提了10000,但是實際發生了9000且在匯算清繳前收到,是不是調曾1000就可以了?
maize老師 解答
2020-03-19 14:28
是的,你說的是對的這個
2020-03-19 14:30
那這種先計提費用做法,是允許的嗎?
2020-03-19 14:33
這個你不能說計提,你說實際發生,國家稅務總局公告2011年第34號 國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告六、關于企業提供有效憑證時間問題企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
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住宿發票怎么寫分錄,管理費用-差旅費 ?
答: 借:管理費用——差旅費(或管理費用——會務費) 貸:銀行存款(或庫存現金、應付賬款) 出差或開會都可能產生住宿費 如果是招待客戶的住宿費,計入銷售費用——招待費
請問可以先計提管理費用-差旅費,避免跨年收到發票再做賬嗎?怎么做計提分錄?
答: 這個做借管理費用 貸其他應付款,最好問下員工看有那些,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
油費發票公司名下沒有車怎么做分錄,是管理費用-油費,還是管理費用-差旅費
答: 你好,單位沒有車,可以寄福利費用報銷,他旅費一般是坐車,不會產生郵費的
出差報銷的餐費,分錄:管理費用-差旅費,可以吧?
討論
老師,報銷管理人員差旅費的分錄借:管理費用—差旅費貸:庫存現金對不對
出差人員報銷差旅費,作分錄時需要分部門?還是一律都借記管理費用?
出差時,員工正常支出的餐費,分錄:管理費用-差旅費,可以嗎?公司沒有補貼的。
公司抬頭的汽油費發票,計入管理費用----差旅費,還是計入管理費用----交通費?車輛的過路費發票計入管理費用----差旅費,還是管理費用-----交通費?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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浙江長衢-陌荷 追問
2020-03-19 14:26
maize老師 解答
2020-03-19 14:28
浙江長衢-陌荷 追問
2020-03-19 14:30
maize老師 解答
2020-03-19 14:33