2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

油費發票公司名下沒有車怎么做分錄,是管理費用-油費,還是管理費用-差旅費
答: 你好,單位沒有車,可以寄福利費用報銷,他旅費一般是坐車,不會產生郵費的
住宿發票怎么寫分錄,管理費用-差旅費 ?
答: 借:管理費用——差旅費(或管理費用——會務費) 貸:銀行存款(或庫存現金、應付賬款) 出差或開會都可能產生住宿費 如果是招待客戶的住宿費,計入銷售費用——招待費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好。實名制的車票差旅費已作管理費用做了,但車票稅額 是另外申報抵扣的,現在這個申報后的稅額怎么做分錄?
答: 你好,在你之前分錄的基礎上這樣做調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;管理費用


然后呢n?n?n?n?n?n 追問
2020-07-06 15:01
玲老師 解答
2020-07-06 15:02