
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請問次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
答: 不征稅的發(fā)票不能申報(bào)。
增值稅免稅申報(bào)表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫呢?
答: 例如:開具發(fā)票金額為3600,其中稅率為免稅 銷售額是填3600還是3600/1.03?


Summer 追問
2020-03-19 18:41
Summer 追問
2020-03-19 18:41
QQ老師 解答
2020-03-19 19:36
Summer 追問
2020-03-19 19:40
QQ老師 解答
2020-03-19 22:10
QQ老師 解答
2020-03-19 22:10
Summer 追問
2020-03-19 22:11
QQ老師 解答
2020-03-20 07:20