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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-18 16:06

您好,是的,如果可以不償付的應付以及其他應付,可以計入營業外收入。

騏騏 追問

2020-03-18 16:06

那要是多付了幾分錢了

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:07

您好,可以追究責任的話,補回來就行了。

騏騏 追問

2020-03-18 16:08

幾分錢,肯定不追責啊

騏騏 追問

2020-03-18 16:08

只是想賬務處理掉

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:09

您好,那您就轉到營業外支出把,主要金額也不大。

騏騏 追問

2020-03-18 16:12

可不可以多付或少付的用紅字或藍字沖回呢,因為這是購買原材料的貨款,借原材料,貸應付賬款,然后紅字或藍字

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:18

您好,您購買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來做。

騏騏 追問

2020-03-18 16:27

就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實際付的這種啊

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:30

您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來科目,期末的時候一起調整入損益。

騏騏 追問

2020-03-18 16:32

發票開了就掛賬了,款也付了,現在沒供應往來了,現在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:39

您好,我已經說的很明確了,您的采購價值要按開票的金額來,如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營業外收入中去,當成您的利的;如果是多付了,無法收回,您可以當成您的損失,計入到營業外支出中去。
剛才讓您掛往來,是因為如果您單位不止一次這樣的情況,您可以通過往來先轉,年底在調到營業外收支中去。

騏騏 追問

2020-03-18 16:45

比如,多付,借其他應收,貸應付,借營業外支出,貸其他應收

縈縈老師 解答

2020-03-18 16:49

您好,
如果您是想年底一次調整的話;多付的:借:其他應收(差額)   應付賬款 貸:銀行存款   年底:借:營業外支出  貸:其他應收

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這個錢你單位不支付了嗎
2019-07-17 10:21:03
您好,是的,如果可以不償付的應付以及其他應付,可以計入營業外收入。
2020-03-18 16:06:14
是的,可以計入營業外收支科目。
2019-06-12 15:00:08
借應收賬款 貸營業外收入,
2019-03-18 13:30:22
你好,是可以的,這兩者之間是沒有什么必然關系的。
2017-06-14 14:02:53
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