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騏騏
于2020-03-18 16:05 發布 ??3958次瀏覽
縈縈老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-18 16:06
您好,是的,如果可以不償付的應付以及其他應付,可以計入營業外收入。
騏騏 追問
那要是多付了幾分錢了
縈縈老師 解答
2020-03-18 16:07
您好,可以追究責任的話,補回來就行了。
2020-03-18 16:08
幾分錢,肯定不追責啊
只是想賬務處理掉
2020-03-18 16:09
您好,那您就轉到營業外支出把,主要金額也不大。
2020-03-18 16:12
可不可以多付或少付的用紅字或藍字沖回呢,因為這是購買原材料的貨款,借原材料,貸應付賬款,然后紅字或藍字
2020-03-18 16:18
您好,您購買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來做。
2020-03-18 16:27
就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實際付的這種啊
2020-03-18 16:30
您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來科目,期末的時候一起調整入損益。
2020-03-18 16:32
發票開了就掛賬了,款也付了,現在沒供應往來了,現在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛
2020-03-18 16:39
您好,我已經說的很明確了,您的采購價值要按開票的金額來,如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營業外收入中去,當成您的利的;如果是多付了,無法收回,您可以當成您的損失,計入到營業外支出中去。剛才讓您掛往來,是因為如果您單位不止一次這樣的情況,您可以通過往來先轉,年底在調到營業外收支中去。
2020-03-18 16:45
比如,多付,借其他應收,貸應付,借營業外支出,貸其他應收
2020-03-18 16:49
您好,如果您是想年底一次調整的話;多付的:借:其他應收(差額) 應付賬款 貸:銀行存款 年底:借:營業外支出 貸:其他應收
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應付賬款科目余額在貸方,查看發現是往年的賬目余額,我這個月是不是可以調賬做借:應付賬款-xx公司 貸:營業外收入
答: 這個錢你單位不支付了嗎
如果應付賬款科目余額還剩一些幾角幾分錢,沒付出去,又沒有往來了,想處理掉,怎么處理,借應付賬款,貸營業外收入嗎
答: 您好,是的,如果可以不償付的應付以及其他應付,可以計入營業外收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款貸方余額有幾分錢借:營業外收入或者營業外支出,對應的科目計入什么科目
答: 借應收賬款 貸營業外收入,
科目余額表中 有沒有營業外收入
討論
快賬建賬的重分類不是很明白報表問題:資產負債表的應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款是如何取數的,① 應收賬款項目=應收賬款明細科目借方余額 預收賬款明細科目借方余額-計提的相應的壞賬準備明細科目余額(小 企業會計準則不需要計提壞賬準備)② 預收款項項目=應收賬款明細科目貸方余額 預收賬款明細科目貸方余額③ 應付賬款項目=應付賬款明細科目貸方余額 預付賬款明細科目貸方余額④ 預付款項項目=應付賬款明細科目借方余額 預付賬款明細科目借方余額這是科目回答的重分類,但是這樣處理之后的應收應付預收
外賬的應收應付科目余額有好多對不上,現在要調賬,怎么核查比較快一點?
十月份科目余額表,應付賬款本期余額貸方是紅色數,啥錯誤?
老師 科目余額表的應付賬款余額在借方 但又不欠票 怎么調
縈縈老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 5.00 解題: 9 個
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騏騏 追問
2020-03-18 16:06
縈縈老師 解答
2020-03-18 16:07
騏騏 追問
2020-03-18 16:08
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2020-03-18 16:08
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2020-03-18 16:09
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2020-03-18 16:12
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2020-03-18 16:18
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2020-03-18 16:27
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2020-03-18 16:30
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2020-03-18 16:32
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2020-03-18 16:39
騏騏 追問
2020-03-18 16:45
縈縈老師 解答
2020-03-18 16:49