
想補提去年的增值稅,下面這樣做對不對(1)如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益借:調(diào)整以年度損益貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:利潤分配——未分配利潤貸:調(diào)整以年度損益(2)如果上年已做不含稅收入,則借:利潤分配——未分配利潤貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
答: 你好,分錄如此處理是可以的
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤分配-未分配利潤貸 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅問題,以上分錄可否,利潤表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤的減少,直接在利潤總額減少嗎?
答: 你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎? 借:應(yīng)付賬款 -117 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-17 貸:利潤分配-未分配利潤 -100 ;重開 借:應(yīng)付賬款 117 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)17 貸:利潤分配-未分配利潤 100
答: 你好,這個是費用發(fā)票沖紅嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1000 應(yīng)交稅費-未交增值稅500。這個分錄是什么含義
借:利潤分配 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)老師,麻煩解答一下這個分錄
陳老師,繼續(xù)剛才往年少計提增值稅,是不是要 借 利潤分配-未分配利潤 0.01 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 0.01
2017年12月進項未入賬,2018年認證當(dāng)月入賬,分錄是不是借利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸庫存現(xiàn)金?


多問多學(xué) 追問
2020-03-17 18:08
文文老師 解答
2020-03-17 18:09