老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎?做賬方法是 問
計稅方法:旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅(非強制,也可選一般計稅)。 發票開具: 差額計稅:扣除部分費用不得開專票,其余可開 6% 專票 / 普票。 一般計稅:全部收入可開 6% 專票 / 普票。 成本扣除: 需憑合法有效憑證(如發票、財政票據等)扣除,無發票不可直接抵減。 計算公式:銷項稅額抵減 = 成本 ÷(1%2B6%)×6%(僅針對可扣除的合規成本) 答
@郭老師,郭老師,沒有付款但是有開專票給我們, 可以 問
可以的 可以抵扣的 答
生態修復種草(含草種子,化肥,人工,機械)開發票稅收分 問
附件已上傳,請查收! 答
老師過節好!哪位老師能給提供一套,采礦類型企業設 問
嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯,可以的同學,你稍等一下,把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀 答
@何江老師,如果是福利費是直接填在福行費那一行就 問
同學你好,對的,如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。 答

上月的增值稅銷項未帶出,直接申報了,現在想改申報表要怎么改?
答: 你好,去大廳修改,是2月的biao ?
這個月銷項負數,增值稅表是0申報還是負數申報
答: ,按負數正常申報就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進行稅額轉出或者按內銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
答: 您好,按免稅的話,借應收賬款貸主營業務收入,借主營業務成本貸庫存商品進項稅額轉出,填在附表一得免稅里面 視同內銷的話,就按一般內銷的做法,借應收賬款貸主營業務收入銷項稅額,填在附表一13%對應的欄次里面


香菇涼 追問
2020-03-17 14:28
香菇涼 追問
2020-03-17 14:28
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:28
香菇涼 追問
2020-03-17 14:29
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:30
香菇涼 追問
2020-03-17 14:32
暖暖老師 解答
2020-03-17 14:33