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小白45
于2020-03-18 15:35 發布 ??800次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-18 15:37
你好,按報表申報,差額記營業外收支科目
小白45 追問
2020-03-18 15:40
那賬面上比申報表多0.09元,應該計入營業外收入還是收入,這個有點分不清
2020-03-18 15:48
老師分錄該怎么做?
玲老師 解答
2020-03-18 15:59
帳上多申報表少,那就是少交稅了,計營業外收入
2020-03-18 16:06
借應交稅費—銷項,貸營業外收入?
2020-03-18 16:07
還是要銷項紅字?
2020-03-18 16:11
不用 直接差額做營業外收入就可以了
2020-03-18 17:21
好的
2020-03-18 17:22
不過我看了一下再科目余額表的銷項中顯示借0.09代1508908.22
2020-03-18 17:26
因為你賬上都做的都是對的,就因為申報產生尾差,差0.09就直接把這個尾差計入營業外收入就可以了,
2020-03-18 17:52
好的老師
2020-03-18 17:54
不客氣,祝工作學習愉快
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,增值稅申報表上的銷項稅比實際多了0.01元,還是2019年3月份發生的,如何調整及分錄?
答: 你好 尾差,差額記營業外收支科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進行稅額轉出或者按內銷處理,繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報表怎么填寫?
答: 您好,免稅的話點在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應的欄次
增值稅申報表,主表和附表的銷項稅不一致,倒置審核不通過,請問如何解決
討論
做無票收入后,銷項稅金多了0.09元,該怎么把它調的和增值稅申報表一樣?
老師,增值稅申報表填寫中出現賬面銷項稅和表中的稅額有一分的差額,請問這個怎么處理
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小白45 追問
2020-03-18 15:40
小白45 追問
2020-03-18 15:48
玲老師 解答
2020-03-18 15:59
小白45 追問
2020-03-18 16:06
小白45 追問
2020-03-18 16:07
玲老師 解答
2020-03-18 16:11
小白45 追問
2020-03-18 17:21
小白45 追問
2020-03-18 17:22
玲老師 解答
2020-03-18 17:26
小白45 追問
2020-03-18 17:52
玲老師 解答
2020-03-18 17:54