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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-16 16:52

生產企業出口退稅申報系統詳細操作流程步驟如下:

一、出口貨物的明細錄入。

1、登錄生產企業出口退稅申報系統V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統),點擊基礎數據采集——出口貨物勞務明細錄入——出口貨物明細錄入。



2、依據報關單信息錄入出口明細數據。首先填入序號,一般為四位數,如0001、0002、003……,以此類推。



3、出口日期:填列報關單的出口日期。

注意:報關單上有2個日期,千萬不能填申報日期。



4、出口報關單號:先錄入18位的報關單號,再在其后加001,如果同一張報關單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推。



5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統與賬面一致。



三、確認明細申報數據。



四、增值稅納稅申報表錄入。

1、在前幾步錄入明細之后,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入。



2、點擊增,錄入增值稅申報表數據。



3、一般情況,進項稅額轉出=不得抵扣稅額=征退稅差額。

注意:如果當期有非正常轉出,那么不得抵扣稅額=進項稅額轉出+非正常轉出。



五、免抵退申報匯總錄入。

1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后,再進入免抵退申報匯總錄入。



2、這一步只需要點擊“增加”,再按回車鍵就可以了,退稅系統會自動帶出數據,不要修改表內數據。



六、免抵退申報資料錄入。



七、生成免抵退申報數據。

1、依照下圖。



2、在出現的界面點擊確定。



3、在生成免抵退申報數據后,彈出對話框,再次點擊確定。



4、生成遠程預審文件。

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2020-03-16 16:52:47
你好 免稅銷售收入在填報增值稅申報表附表一的第第三項欄內,也就是說填寫在第16行里.免抵稅額只是稅務一個考核指標,在增值稅納稅表上不體現
2019-10-20 19:56:18
你之前導入之后保存了嗎
2019-04-08 14:44:47
去你稅局網站下載專區去找下,一般都有提供
2019-02-14 14:24:00
您好,建議按系統數據填寫即可。
2017-12-15 19:04:42
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