
增值稅免稅申報(bào)表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請問次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
答: 不征稅的發(fā)票不能申報(bào)。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫呢
老師,我想問一下小微企業(yè)月銷售額沒有超過30萬免征增值稅,填到增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額,用不用填增值稅附表增值稅減免申報(bào)表,如果填的話代碼是多少?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?

