請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師建內(nèi)賬,只有一張盤點(diǎn)表,固定資產(chǎn),易耗品,這些東西是借款買的,建內(nèi)賬沒有實(shí)收資本,怎樣建賬的期初數(shù)
答: 內(nèi)帳可以做盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債等相關(guān)科目,然后期初不平差額可以記未分配利潤
明細(xì)賬里有,固定資產(chǎn),實(shí)收資本,其他應(yīng)收款,低值易耗品,這些賬,都需要重新設(shè)嗎?
答: 你好,有二級科目的就需要設(shè)置明細(xì)核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、上月暫估,入庫低值易耗品和固定資產(chǎn)65280元,有發(fā)票61130元,未有票4150元,借固定資產(chǎn)和低值易耗品65280元,貸,應(yīng)付職工賬款\甲公司4150元,銀行存款61130元,2,本月發(fā)票到,由于按貨物品種價值沒有正好4150元固定資產(chǎn)或低值易耗品,那么按價值沖紅行嗎?本月發(fā)票到一張憑證中分錄:首先暫估入庫沖紅字,按價值沖,借,低值易耗品-4150元,貸,應(yīng)付賬款\甲公司-4150元,同時,借低值易耗品4150元,貸,銀行存款4150元,對嗎?
答: 本月發(fā)票到一張憑證中分錄:首先暫估入庫沖紅字,按價值沖,借,低值易耗品-4150元,貸,應(yīng)付賬款\甲公司-4150元,同時,借低值易耗品4150元,貸,銀行存款4150元, 這個分錄是暫估金額有問題嗎?

