
快賬建賬的重分類不是很明白報(bào)表問題:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款是如何取數(shù)的,① 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額 預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備明細(xì)科目余額(小 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備)② 預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額 預(yù)收賬款明細(xì)科目貸方余額③ 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額 預(yù)付賬款明細(xì)科目貸方余額④ 預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)目=應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額 預(yù)付賬款明細(xì)科目借方余額這是科目回答的重分類,但是這樣處理之后的應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收
答: 這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
老師您好!請(qǐng)問同個(gè)客戶在應(yīng)付賬款的貸方有余額(531925.5),預(yù)付賬款的借方有余額(942911.4) ,我要合拼在應(yīng)付賬款科目下,請(qǐng)問應(yīng)該怎么調(diào)呢?
答: 您好,把這兩個(gè)科目調(diào)整一下就好 借:應(yīng)付賬款 942911.4 貸:預(yù)付賬款 942911.4
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)付賬款科目借方余額是不是可以改為應(yīng)付賬款借方,預(yù)付賬款的貸方余額可以改為應(yīng)付賬款的貸方,這樣沖平預(yù)付是嗎
答: 是的,可以這樣轉(zhuǎn)換的
你好 親 請(qǐng)問一下我的應(yīng)付賬款借方有余額我要怎么把它轉(zhuǎn)到貸方呢 我沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目
預(yù)付賬款貸方有余額的話要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款里是吧,還有預(yù)付賬款的期初余額為什么也要加到應(yīng)付賬款里呢,這兩科目弄不明白,
重新建賬。不想用預(yù)付賬款這個(gè)科目,填寫期初余額時(shí)可以把預(yù)付賬款期末余額的都入到應(yīng)付賬款里面去嗎?
#提問#如果應(yīng)付賬款科目的期末余額在借方.則反映企業(yè)預(yù)付的款項(xiàng). 對(duì)還是錯(cuò) 為什么?

