你好老師,我們?nèi)ツ?2越開(kāi)發(fā)票后我暫估80萬(wàn)人工費(fèi) 問(wèn)
稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件,應(yīng)可扣除,不被認(rèn)可或許是證明材料有問(wèn)題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說(shuō)明。 答
老師,前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方 問(wèn)
你好,你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個(gè)公司30萬(wàn),現(xiàn)在投資的 問(wèn)
你好,你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置 答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表,自然人股東A從公司借款又 問(wèn)
你好,這個(gè)不需要填的。 答
你好,老師,公司業(yè)務(wù)是:客戶-公司-第三方,第三方把業(yè) 問(wèn)
同學(xué),你好 那就先計(jì)入其他應(yīng)付款,等確定了再說(shuō) 答

老師,你好,我對(duì)帶稅的分錄不是很理解,我想問(wèn),代繳個(gè)人所得稅分錄是 借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 —個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人所得稅借:應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣代繳) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣代繳) 貸:銀行存款
答: 你好? ? 你這個(gè)是做的什么分錄 。 工資發(fā)放扣個(gè)稅嗎??
我上月計(jì)提和發(fā)放了員工工資自己代扣個(gè)人所得稅。 并且代繳了,余額調(diào)節(jié)表中個(gè)人所得稅期初貸方有余額怎么回事呢,分錄如下工資計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí),代扣代繳個(gè)人所得稅:借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣工資個(gè)人所得稅)貸:銀行存款上交個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣工資個(gè)人所得稅)貸: 銀行存款是否哪里不對(duì)了呢
答: 你好,科目沒(méi)有問(wèn)題,發(fā)表的取值函數(shù)是否存在問(wèn)題?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想問(wèn)一下那個(gè)個(gè)稅做賬是這樣做嗎?(1)計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬(2)發(fā)放工資時(shí)代扣個(gè)稅:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅(3)實(shí)際扣繳個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—代扣個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
答: 你好,分錄對(duì)的。


木木 追問(wèn)
2016-05-06 12:36
田老師 解答
2016-05-06 21:54