老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

你好老師,我想請問一下小型的制造公司,生產三種以上產品,平時不做半成品的出入庫,就直接是產成品入庫的這種,直接人工怎么在產品之間分配呢
答: 你好,這要根據你企業實際情況,一般可以按工時分
我公司生產的產品是按套來算的,半成品做好后入庫,然后再生產成產成品,在半成品投入產成品的過程中經常出現一些損耗,這樣半成品出庫的和產成品入庫的數量就對不上了,請問有什么方法可以處理嗎?
答: 及時處理調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產半成品領用原材料借:生產成本-自制半成品 貸:原材料半成品入庫借:庫存商品-自制半成品 貸:生產成本-自制半成品兩次生產成本金額不一致,怎么處理
答: 你好,這中間有發生加工成本?


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2020-03-14 09:42
玲老師 解答
2020-03-14 09:49