老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

某公司從外地購進一批材料,取得的專用發票上注明的價格為100000元,稅款為1300元。款項以銀行存款支付。貨物在驗收入庫時發現丟棄10%,原因尚未查明。該公司的核算采用實際成本法。請給出計算過程和會計分錄結果。老師,這個題怎么做呢??
答: 你好 借;在途物資10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300 貸;銀行存款11300 借;原材料10000*(1-10%) 待處理財產損益1000 貸;在途物資10000 借;營業外支出1000,貸;待處理財產損益1000 你這里提供的數據有問題,價款是10萬,稅款是1300,如果是價款10萬,稅款是1.3萬才是的,或者價款1萬,稅款0.13萬才是
17日購入經營用乙材料一批,價值400000,專用發票注明金額64000,用銀行存款支付,在財務會計和預算會計下分別的會計分錄
答: 親愛的學員您好, 財務會計借:原材料 40000 增值稅6400 貸:銀行存款46400
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買包裝用品1360元,銀付,發票沒收到,會計分錄,借預付帳款,1360.貸,銀行存款1360.對嗎?還是,借應付帳款?
答: 你好,借預付賬款貸銀行存款就可以了。
外帳會計把一張有發票實際是用私戶付款的,他寫在公戶銀行付款,還有他漏記銀行付款,我該怎么調整這筆會計分錄,現在銀行存款賬戶余額和賬面對不上,怎么調整
我是食堂的會計食堂和學校都是單獨核算的食堂欠學校的錢現在要把我記完帳的發票丁錢轉給學校會計這種情況我做反方向會計分錄沖帳可以嗎還有銀行存款哪里,當時發票走帳都是走的銀行存款,銀行存款沖完帳咋辦?
會計分錄問題,16日向內蒙古學養殖業購買的200張善政華樓直板到貨,正值誰在用發票注明單價300次元,貨款六萬,2000元額,9920元一預付定金斬獲款款一銀行存款補足
老師,先預付了3個月房租(借:預付帳款,貸:銀行存款),當月就收到發票,要攤到月。收到發票、每月推銷時,會計分錄需怎么處理?

