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思
于2016-05-05 12:42 發(fā)布 ??1161次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-05 14:04
用其他應付款做呢?
思 追問
2016-05-05 14:42
老師,你寫的分錄是不是其他應收/付款沒有進入管理費用?您仔細看看呢,分錄是否應該是借:管理費用,貸應付職工薪酬,其他應付款?
鄒老師 解答
2016-05-05 12:45
計提 借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬支付 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款 銀行存款等科目
2016-05-05 14:22
把其他應收款換成是其他應付款就可以了
2016-05-07 08:42
個人負擔的社保部分不影響損益
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老師,求代付職工五險一金分錄,計提和支付
答: 計提 借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬 支付 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款 銀行存款等科目
支付離職員工工資怎么做分錄,需要計提嗎
答: 支付當月的不用計提了 借:應付職工薪酬--工資 貸:現(xiàn)金等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提職工教育經費和支付職工教育經費的分錄是怎樣的
答: 借管理費用職工教育經費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行
應付職工薪酬計提和支付的分錄,加入總的金額12000,社保個人交1500,個稅。500。實際支付工資10000,如何做分錄,還有計提社保費。和支付社保費分錄
討論
計提個稅 好實際支付應付職工薪酬時 該怎么做會計分錄
請問老師,計提職工工資和支付工資,公資包含了個稅,和社保。 具體的計提和支付的分錄。謝謝
計提職工教育經費:借:管理費用-職工教育經費300 ;貸:應付職工薪酬 -職工教育經費300 支付: 借:應付職工薪酬-職工教育經費 300 貸:庫存現(xiàn)金300,請問這分錄從計提到支付是正確的嗎?
企業(yè)職工保險有兩個月沒計提,直接支付了,沒走應付職工薪酬科目,應該怎么補計提,怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624486 個
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思 追問
2016-05-05 14:42
鄒老師 解答
2016-05-05 12:45
鄒老師 解答
2016-05-05 14:22
鄒老師 解答
2016-05-07 08:42