老師你好,公司2019年12月暫估入賬一臺儀器,發票在2020年1月份回到,2019年12月銷售了,2019年12月也結轉成本,我想問2020年1月份我要怎樣做會計分錄?
Crystal楊
于2020-03-09 10:29 發布 ??803次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-09 10:29
你好,暫估的,和發票的金額一致嗎?
相關問題討論

你好,暫估的,和發票的金額一致嗎?
2020-03-09 10:29:58

借主營業務成本貸庫存商品
2019-09-06 10:18:33

你好
暫估入庫
借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估
結轉成本借;主營業務成本 貸;庫存商品
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據發票入賬
借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32

您好,成本是不需要再次做了,只是假如暫估的和實際來的發票的金額不一致的情況下需要調整成本
2020-05-12 22:17:30

借庫存商品 貸應付賬款暫估, 借主營業務成本 貸庫存商品,發票回來做 借庫存商品 負數 貸應付賬款暫估款,負數,按發票做借庫存商品 貸應付賬款,結轉成本少做借以前年度損益調整 貸庫存商品,結轉成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調整
2020-01-14 18:45:10
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Crystal楊 追問
2020-03-09 10:36
郭老師 解答
2020-03-09 10:37