11月收到一批產(chǎn)品,未收到發(fā)票,有入庫單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?也是暫估嗎?分錄怎么寫
Silent··
于2019-12-22 15:32 發(fā)布 ??1580次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-22 15:33
你好
先做購進(jìn)暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
對外銷售
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
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你好
先做購進(jìn)暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
對外銷售
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09

先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時(shí)再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17

您好
暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40

你好
暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06
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