
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),申報(bào)主表匯總銷(xiāo)售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
答: 按差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。

