
老板自己拿來的發(fā)票報銷,不付款,怎么做賬呢?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 等付款的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。
先收到員工報銷發(fā)票,后付款的,這個怎么做做賬,直掛往來就可以嗎 還需要出什么證明單嗎
答: 您好!是的掛往來就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問2019年12月的發(fā)票報銷餐費(fèi)1000元,然而今年2020年1月出納才付款,請問我是該如何做賬?
答: 你好,可以做到1月份的,當(dāng)然如果可以反結(jié)賬就把發(fā)票單獨(dú)計入12月更好一點(diǎn),然后1月只做付款就行。


曲不凡 追問
2020-03-05 20:08
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:10
曲不凡 追問
2020-03-05 20:10
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:11
曲不凡 追問
2020-03-05 20:13
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:26
曲不凡 追問
2020-03-05 20:27
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:35
曲不凡 追問
2020-03-05 20:36
曲不凡 追問
2020-03-05 20:36
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:51