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從容的烏冬面
于2020-01-04 00:27 發布 ??1541次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-01-04 00:34
你好,可以做到1月份的,當然如果可以反結賬就把發票單獨計入12月更好一點,然后1月只做付款就行。
從容的烏冬面 追問
2020-01-04 00:51
請問可以完整下分錄嗎?需要調整嗎?
宇飛老師 解答
2020-01-04 08:45
如果直接進1月就借管理費用貸銀行存款,如果票進12月先借管理費用 貸其他應付款 等到1月再借其他應付款貸銀行存款
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老板自己拿來的發票報銷,不付款,怎么做賬呢?
答: 借:管理費用 貸:其他應付款 等付款的時候再結轉。
先收到員工報銷發票,后付款的,這個怎么做做賬,直掛往來就可以嗎 還需要出什么證明單嗎
答: 您好!是的掛往來就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問2019年12月的發票報銷餐費1000元,然而今年2020年1月出納才付款,請問我是該如何做賬?
答: 你好,可以做到1月份的,當然如果可以反結賬就把發票單獨計入12月更好一點,然后1月只做付款就行。
現在收到一張附有發票的報銷單,拿到出納那邊已經付款了,那么,會計做賬該做幾筆
討論
我想請教一下,可以申請付款的時候就填報銷單入賬,收到發票就不填單據了直接憑發票做賬嗎
在報銷的時候應該把發票粘帖在報銷單上嗎?在出納付款后這些單據應該給會計做賬嗎?
還有個問題請教下,我們這的職工報銷,很多都是沒有發票的,有些是收據,有些是發票,并且都在一張報銷單上匯總的,報的是總金額,然后老板簽字付款,這種情況我該怎么做賬啊
公司員工先墊付款項,拿到發票報銷,該怎么記賬
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 13972 個
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從容的烏冬面 追問
2020-01-04 00:51
宇飛老師 解答
2020-01-04 08:45