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步伐
于2016-05-03 10:06 發布 ??1050次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-04 10:28
我是補做前兩年的帳,不用以前年度損益調整這個科目嗎?
步伐 追問
2016-05-04 10:31
具體科目怎么做,借貸方科目給我寫一下
鄒老師 解答
2016-05-03 10:06
借;應付職工薪酬 貸;營業外收入
2016-05-04 10:29
把營業外收入換成以前年度損益調整
2016-05-04 10:52
借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整
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老師,以前的會計給員工扣個人借款多扣了224.20 這個員工早就辭職了,多扣的這個錢不用給他了,這個我怎么做帳調整呢
答: 借;應付職工薪酬 貸;營業外收入
會計辭職,原來她做了假帳,是新會計承擔嗎?
答: 你好,新會計只是負責協助調查,這個不是新會計的責任
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問原來按照工資14%計提的職工福利費,在政府會計制度下新舊銜接時做調整財務會計調整借:其他應付款-職工福利費 貸:累計盈余預算會計調整借:資金結存 貸:非財政撥款結余
答: 可以,計提了不一定錢花出去,就是形成結余資金的
前會計辭職,中途接帳,發現銀行帳面與實際差異很多,發現是銀行以經付款,會計沒有下帳。我接手后怎樣處理呀,會計現是調到其應付款。這樣可以嗎。
討論
老師好,單位有個職工辭職了,她要求單位幫先她交社保,(單位部分和個人部分她每月給錢,我替她交,這樣可以嗎?怎樣做帳?
老師 把之前的短期借款調整為其他應付款,摘要欄應該寫調整帳戶還是會計科目
咨詢一下,之前公司的會計都是手工帳,現在辭職走了,沒交接,該怎樣重新理順賬??
老師,我去年帳做錯了,工會經沒有計提,直接是借應付職工薪酬-工會經費,貸銀行存款,導致工會經費余額負的1540.8,如何調整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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步伐 追問
2016-05-04 10:31
鄒老師 解答
2016-05-03 10:06
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2016-05-04 10:29
鄒老師 解答
2016-05-04 10:52