
收到材料發票7053.76,實際付款7053元,有0.76的差額我怎么記賬
答: 你好,少付款金額記營業外收入科目
5月份先收到材料,6月份后付款,最后10月份才收到材料發票怎么記賬
答: 同學您好 1.暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款 2.6月份后付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 3.10月份才收到材料發票 (首先把暫估的紅沖掉) 然后根據發票上的金額做分錄 借:原材料 應交稅費——應交增資稅(進項稅額) 貸:應付賬款 4.預付沖應付 借:應付賬款 貸:預付賬款(這個分錄不需要附單據的) 祝您工作順利
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已收材料 沒有付款 沒收到發票 怎么記賬,還有材料到 付款 未收發票 怎么做賬
答: 您好,已收材料 沒有付款 沒收到發票,借;原材料 ,貸;應付賬款。還有材料到 付款 未收發票 收到材料,借;原材料,貸:應付賬款,付款時,借;預付賬款,貸;現金或者銀行存款。


阿歐 追問
2020-03-01 15:22
阿歐 追問
2020-03-01 15:22
玲老師 解答
2020-03-01 15:23