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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-27 10:41

你好     你直接做繳納就行了。  你之前計提怎么做賬的

蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:48

計提 借管理費用-殘保金 貸應交稅費-殘保金

meizi老師 解答

2020-02-27 10:49

你好 那你繳納直接做  借應交稅費-殘保金貸銀行存款  借應付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款 就行了。 不需要你走利潤分配-未分配利潤

蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:54

可我19年賬結了 報表也報了 還能調(diào)賬嘛

meizi老師 解答

2020-02-27 10:56

你好  是的 可以調(diào)整的

蘇式小菲 追問

2020-02-27 10:59

1.賬表都要調(diào)整?2.新辦企業(yè)3年免殘保金,企業(yè)15年9月成立是免到18年9月,還是說只免15 16 17這三年

meizi老師 解答

2020-02-27 11:01

你好   你是好久做的 通過利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這筆 。都不涉及損益科目 你怎么會去沖未分配利潤 。 你直接做繳納分錄就了。      15年9月成立是免到18年9月免

蘇式小菲 追問

2020-02-27 13:22

你好 我是殘保金 18年9月計提 19年6月付。殘保金18年12月計提,19年9月付。兩個都掛未分配利潤
2、殘保免到18年9月 18年賬上計提全年144,19年怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-02-27 13:24

你好   你可以直接在18年做費用 掛借管理費用-殘保金貸其他應付款 。19年支付做借其他應付款貸銀行存款    ; 你去把你之前錯的分錄紅字沖掉就行了。

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相關問題討論
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 實際支付的時候,借:應付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,完整過程是這樣 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付股利 借;利潤分配-應付股利,貸;應付股利 借:應付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
對,補提所得稅是計入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
你好 你直接做繳納就行了。 你之前計提怎么做賬的
2020-02-27 10:41:07
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