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咘咘
于2020-02-23 21:41 發布 ??762次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-02-23 22:06
您好,那您可以去更正申報
咘咘 追問
去稅務局?
文老師 解答
2020-02-23 22:17
是的,需要去稅務局更正的
微信里點“發現”,掃一下
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增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我前期認證進項有留抵,留抵稅額又夠本期抵扣,本期就沒有認證勾選進項,那我增值稅申報附列(二)進項明細需要填寫嗎?
答: 你這個所屬期9月沒有認證發票么,那你這個沒有進項稅額需要填寫,不填寫
我填增值稅申報的時候,進項大于銷項,有留抵稅額。但是校對的時候,系統提示如下圖。請問問題出哪兒了?
討論
老師好,3月為留抵稅額,那申報增值稅是不是申報狀態成功就可以了,不用點扣款是嗎
老師好,本月增值稅為留抵稅額,還需要申報增值稅嗎
19年12月申報增值稅申報的人申報錯了,286.35的旅客運輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導致留抵稅額差這筆金額,現在怎么處理?
老師 ,公司之前增值稅一直有留抵稅額,然后 2019年開始也有10%加計抵減額,然后這個月申報增值稅,是留抵稅額抵完了 ,還抵用了 加計抵減的一部分稅額 ,這樣最后的結果是還是不用交稅 ,那我這樣的話我 該怎么做賬 。
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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咘咘 追問
2020-02-23 22:06
文老師 解答
2020-02-23 22:17