老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

繳納住房公積金和個人所得稅的會計分錄怎么寫?
答: 您好 借 應付職工薪酬-單位公積金 借 其他應收款-個人公積金 貸 銀行存款 借 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
本月的應付工資總額為28萬元,實付工資總額為22.2萬元。從職工工資中扣除的個人所得稅為5000元,扣除的個人社保和住房公積金為5.3萬元。求會計分錄
答: 你好 計提的時候,借;管理費用等科目28萬,貸;應付職工薪酬 28萬 支付的時候,借;應付職工薪酬 28萬,貸;銀行存款等科目 22.2萬,其他應收款(個人負擔的社保,公積金)5.3萬,應交稅費——個人所得稅0.5萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
根據工資結算匯總表結轉本月代扣款項共116213.76元,其中養老保險41998.65元,失業保險5617.52元,醫療保險7612.16元,住房公積金55715.48元,個人所得稅5269.95元。會計分錄應該怎么寫?
答: 你好,這些都只是代扣款,需要收回的嗎

