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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-02-15 09:35

計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

發放工資時:

借:應付職工薪酬--工資(應發數)

貸: 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)

庫存現金 (實發數)

a77 追問

2020-02-15 09:44

老師 就是這種計提方法時錯誤的是嗎?
社保計提
借:管理費用—社會保險(企業)
其他應收款—社會保險(個人)
貸:應付職工薪資—社會保險
發放時
借:應付職工薪資—社會保險
貸:銀行存款

暖暖老師 解答

2020-02-15 09:44

發放時還要沖減其他應收款,否則其他應收款掛賬了

a77 追問

2020-02-15 09:51

如果計提時是
借:管理費用—社會保險(企業)
其他應收款—社會保險(個人)
貸:應付職工薪資—社會保險
扣款時
借:應付職工薪資—社會保險
貸:銀行存款
工資發放時
借:應付職工薪資—工資(應發數)
貸:銀行存款(實發數)
      其他應收款—社會保險
以上這種做法對嗎?現在實習的公司是這樣做賬的 我不能理解 我們課本學的是
社保計提時
借:管理費用—社會保險(企業)
貸:應付職工薪資—社會保險
扣款時
借:應付職工薪資—社會保險
      其他應收款—社會保險(個人)
貸:銀行存款
工資發放時
借:應付職工薪資—工資(應發數)
貸:銀行存款(實發數)
      其他應收款—社會保險
我不理解 是著兩種做法都對 還是又一種做法是錯誤的?

暖暖老師 解答

2020-02-15 09:51

我們習慣的是第2中方法實務中

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相關問題討論
你好,如果不用交個稅,這樣應該沒問題的
2018-10-02 16:40:22
可以的 思路是對的
2020-05-26 11:04:24
計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資(應發數) 貸: 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 庫存現金 (實發數)
2020-02-15 09:35:18
您好 借:管理費用——職工社保費 貸:應付職工薪酬——職工社保費 借:應付職工薪酬——職工社保費 其他應收款——張某某 貸:銀行存款
2019-07-30 17:00:47
同學你好 保險得計提的
2024-06-11 09:04:06
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