老師好,昨天咨詢了個情況,就是勞務派遣公司,工資我們總公司發放的,社保和公積金是分公司發放的,老師說看合同和哪方簽,合同是和分公司簽的,但開票收款都是總公司來的,這要怎么區分做分錄呢
Yanny 陳
于2020-02-12 10:47 發布 ??1368次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-12 10:53
你們增值稅是獨立核算的嗎
那應該分公司開發票的
總公司開始屬于虛開
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你好 ;? ? 那你分公司報個稅 和做社保繳納這些沒有 ;? 你們分公司代發工資代繳社保 。個稅報了嗎??
2021-09-02 15:51:07

你們增值稅是獨立核算的嗎
那應該分公司開發票的
總公司開始屬于虛開
2020-02-12 10:53:39

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15

你好,如果是勞動合同不是你們簽訂的,社保公積金代為繳納的,可以記入其他應收款。如果是你們單位簽訂的勞動合同,那么繳納社保公積金,單位部分記入管理費用等,個人部分記入其他應收款或其他應付款
2020-02-11 18:15:02

你好!按確認收入核算
收到全款時 借:銀行存款
貸:其他應付款-代發工資
-代繳社保
主營業務收入-管理費
支付派遣人員工資時 借:其他應付款-工資
貸:銀行存款
那到扣繳社保票據時借:其他應付款-社保費
貸:銀行存款
2020-02-12 16:09:43
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