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科目余額表上 其他應付款貸方 余額 4000 我可以做調整分錄借:其他應付款 4000 貸:其他應收款 4000對吧??
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并???
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數據是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發現其他應收款和其他應付款有出入

