
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并啊?
答: 借其他應收款2000 貸其他應付款2000
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數據是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發現其他應收款和其他應付款有出入
答: 你好,你說的出入是什么情況?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,麻煩問一下,報表中的其他應收款和其他應付款和科目余額表上的數字相差是同樣的數字,是因為什么,重分類的原因嗎
答: 您好 是不是其他應收款有貸方金額 其他應付款有借方金額?

