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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-29 10:47

你這一塊兒這個轉銷項的應交稅費。是按照5000×200/1.16×16%來確認的。應交稅費不像會計一樣,要根據實際消費來分攤,因為稅法上他不是這樣子算。

不忘初心 追問

2020-01-29 11:33

算出來的得數和答案不一樣呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 12:08

你這里是40萬+5萬×40萬/100萬
作為含稅收入,計算增值稅
不好意思,你圖片說了消費才是納稅義務發生時間

不忘初心 追問

2020-01-29 12:10

什么意思呀,沒有看懂

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 13:42

就是40萬?5萬×40萬/100萬
作為收入計算增值稅

不忘初心 追問

2020-01-29 13:42

得數還是不一樣呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 13:54

(40萬?5萬×40萬/100萬)/1.16×16%

不忘初心 追問

2020-01-29 15:15

算出來的得數還是不一樣呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 16:01

按你題目意思,當期應該確認的增值稅就是這么多

不忘初心 追問

2020-01-29 16:02

那為什么跟答案不一樣呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 16:54

你答案是什么,我不知道你答案是什么,按你的題目意思就是當期消費的對應收入確認增值稅,就是上面給你的公式

不忘初心 追問

2020-01-29 17:16

好像是5517

陳詩晗老師 解答

2020-01-29 17:21

你發解析出來吧,同學

不忘初心 追問

2020-01-29 18:27

陳詩晗老師 解答

2020-01-30 00:44

總的100萬,不含稅收入862069,增值稅137931。
當期確認收入為不含稅收入344828+17241=362069
你圖片上面的數據不知道怎么來的

不忘初心 追問

2020-01-30 08:55

這寫的是什么意思

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40萬是實際消費金額 儲值卡實際出售了50萬,所以是按實際銷售部分和儲值卡金額進行分攤的喔
2019-08-10 07:59:44
你這一塊兒這個轉銷項的應交稅費。是按照5000×200/1.16×16%來確認的。應交稅費不像會計一樣,要根據實際消費來分攤,因為稅法上他不是這樣子算。
2020-01-29 10:47:32
學員,您好,因為客戶實際只消費了40萬,因此開票只開了40萬,所以繳稅只按40來交
2021-06-13 16:20:14
是的 也是按商業折扣后的價格算算稅費
2019-03-03 19:00:38
你好!這里就涉及到增值稅納稅義務發生時間以及一點稅收籌劃。納稅人銷售服務為服務完成的當天;如果先開具增值稅發票的,為開具發票的當天。假如2019/7/1收款時開具了發票就應全額確認銷項稅,否則就在后續提供服務當期產生納稅義務。
2020-06-01 11:34:37
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