APP下載
玻璃海
于2019-11-24 10:27 發布 ??862次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-24 10:27
你好,不需交的部分計入營業外收入
玻璃海 追問
2019-11-24 10:29
那要是交的大于那個算出來的就放營業外支出嗎?
2019-11-24 10:31
附加稅交的時候減半也是把多的部分放營業外收入是嗎老師?
立紅老師 解答
2019-11-24 10:35
你好,附加稅是按減半的數計提的
2019-11-24 10:40
噢!上面一個問題:"那要是交的大于那個算出來的增值稅就放營業外支出嗎?"請教老師!
2019-11-24 10:43
你好,交的大于提的是什么原因,我們是按正常應交的數計提的
2019-11-24 10:46
我是個假設,假設大了!上個月交的和算出來的相差了幾毛錢!所以才問下這個問題!
2019-11-24 10:47
你好,如果是這樣的,計入管理費用
2019-11-24 10:48
嗯!好的!我知道了謝謝老師!
2019-11-24 10:49
不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,假如確認收入后,算出來的應交稅費是個123,但是實際繳費只交了121!那帳該怎么調整?
答: 你好,不需交的部分計入營業外收入
老師,賬上應交增值稅多0.37能不能在確認收入調整應交增稅?
答: 可以,四舍五入產生可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問第四項業務中確認收入時需要轉銷應交稅費,它的得數怎么算
答: 你這一塊兒這個轉銷項的應交稅費。是按照5000×200/1.16×16%來確認的。應交稅費不像會計一樣,要根據實際消費來分攤,因為稅法上他不是這樣子算。
商業折扣后的確認收入,那個應交稅費是按哪個數算?也是按商業折扣后的價格算嗎
討論
年底確認收入20萬,發票沖紅了,帳沒調,次年怎么調整? 借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益調整替代主營業務收入 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6
小規模確認收入,是應交稅費—應交增值稅,還是應交稅費—未交增值稅
老師,這題第二步確認收入,開具稅票并收到稅款,借銀存18,貸應交稅費18。因為7月1日已交來3600元,又在月末交來稅款,每月末還要計稅,我想在實際操作上,是不是有點多余?為何不在月初把稅費一起交呢?請解釋分析。
確認了營業外收入后,需要同時確認應交稅費,應交增值稅嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
玻璃海 追問
2019-11-24 10:29
玻璃海 追問
2019-11-24 10:31
立紅老師 解答
2019-11-24 10:35
玻璃海 追問
2019-11-24 10:40
立紅老師 解答
2019-11-24 10:43
玻璃海 追問
2019-11-24 10:46
立紅老師 解答
2019-11-24 10:47
玻璃海 追問
2019-11-24 10:48
立紅老師 解答
2019-11-24 10:49