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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-24 10:27

你好,不需交的部分計入營業外收入

玻璃海 追問

2019-11-24 10:29

那要是交的大于那個算出來的就放營業外支出嗎?

玻璃海 追問

2019-11-24 10:31

附加稅交的時候減半也是把多的部分放營業外收入是嗎老師?

立紅老師 解答

2019-11-24 10:35

你好,附加稅是按減半的數計提的

玻璃海 追問

2019-11-24 10:40

噢!上面一個問題:"那要是交的大于那個算出來的增值稅就放營業外支出嗎?"請教老師!

立紅老師 解答

2019-11-24 10:43

你好,交的大于提的是什么原因,我們是按正常應交的數計提的

玻璃海 追問

2019-11-24 10:46

我是個假設,假設大了!上個月交的和算出來的相差了幾毛錢!所以才問下這個問題!

立紅老師 解答

2019-11-24 10:47

你好,如果是這樣的,計入管理費用

玻璃海 追問

2019-11-24 10:48

嗯!好的!我知道了謝謝老師!

立紅老師 解答

2019-11-24 10:49

不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,不需交的部分計入營業外收入
2019-11-24 10:27:56
可以,四舍五入產生可以
2020-07-08 17:11:41
40萬是實際消費金額 儲值卡實際出售了50萬,所以是按實際銷售部分和儲值卡金額進行分攤的喔
2019-08-10 07:59:44
你這一塊兒這個轉銷項的應交稅費。是按照5000×200/1.16×16%來確認的。應交稅費不像會計一樣,要根據實際消費來分攤,因為稅法上他不是這樣子算。
2020-01-29 10:47:32
學員,您好,因為客戶實際只消費了40萬,因此開票只開了40萬,所以繳稅只按40來交
2021-06-13 16:20:14
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