
老師 您好 我們公司之前支付電費(fèi)的時(shí)候出納沒(méi)有做賬 19年年底(12月)才把所有的電費(fèi)發(fā)票拿回來(lái) 一共有10多萬(wàn) 現(xiàn)在我改怎么做賬啊
答: 借管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
老師,去年12月的電費(fèi)已經(jīng)支付4800.可是發(fā)票取回來(lái)的時(shí)候是今年1月的日期怎么做賬.
答: 你好 12月份的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 1月份的時(shí)候,借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:預(yù)付賬款?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)交電費(fèi)500,實(shí)際發(fā)票只有300,出納在支出錢的時(shí)候做現(xiàn)金賬支出,那收到發(fā)票是出納還做賬嗎
答: 支出 借:預(yù)付賬款 500 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 500 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 300 貸:預(yù)付賬款 300 這個(gè)不涉及現(xiàn)金/銀行存款業(yè)務(wù),出納的話,是不用做賬的


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2020-01-20 16:25
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2020-01-20 16:26
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2020-01-20 16:34
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2020-01-20 16:50