請問一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個(gè)按工時(shí)來計(jì)入就可以了。 答

請問一下月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),發(fā)票已認(rèn)證,分錄如何編制
答: 您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,單位進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,我能把進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都走進(jìn)來,但是不認(rèn)證這么多行嗎? 分錄怎么寫
答: 可以的 借原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證貸銀存
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,但沒銷項(xiàng),我怎么記分錄,怎么填報(bào)表
答: 直接做進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)表自動(dòng)生成的 貸:銀行/應(yīng)付之類

