
老師你好!我們是建筑公司付了一筆勞務費給勞務公司,付款時的會計分錄是:借勞務成本一人工,貸:銀行存款,收到發票時要怎么做會計分錄,還有結轉人工成本時,是不是借:主營業務成本一人工成本,貸 :勞務成本一人工,這樣處理對嗎?
答: 您好,理論上建筑公司要按完工百分比確認成本的,你看你們有沒有工程施工合同成本和工程結算科目。
老師你好!我們是建筑公司付了一筆勞務費給勞務公司,付款時的會計分錄是:借勞務成本一人工,貸:銀行存款,收到發票時要怎么做會計分錄,還有結轉人工成本時,是不是借:主營業務成本一人工成本,貸 :勞務成本一人工,這樣處理對嗎?
答: 收到發票,借勞務成本負數,貸應付賬款負數,然后借勞務成本貸應付賬款 結轉的分錄對。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我問問我們是建筑公司,之前暫估成本,我做的分錄是借主營業務成本,貸工程施工人工費,,現在收到了勞務公司開的發票過來,但是未付款,怎么做分錄呢。
答: 同學你好,暫估時貸方做應付,發票到時借待抵扣進項


蒂菲娜 追問
2020-01-13 18:03
洛洛老師 解答
2020-01-13 18:35
蒂菲娜 追問
2020-01-14 10:34
洛洛老師 解答
2020-01-14 11:17