
請問老師,一般納稅人,進項認證大于銷項,期末留底稅額的會計分錄如何做,謝謝
答: 同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
老師好!一般納稅人進項稅額期末留底稅額,我要怎么做轉出分錄
答: 你好,借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
看上期留底稅額就是看一般納稅人的主表第20行 期末留底稅額這一欄 對嗎?
答: 你好!是的。就是這個。

