
剛接收一個賣汽車配件的公司,以前一直沒有建帳,7月我建的帳,庫存大概有200萬左右,我應(yīng)該怎么做會計分錄?借庫存,貸方是其他應(yīng)付款―老板還是實收資本?還有一些職員7月之前預(yù)支的工資借款,我該怎么做?可以做借備用金貸其他應(yīng)付款―老板嗎?
答: 1、實際收到的投資款是多少? 2、工資與庫存應(yīng)該合并編制初始分錄,把借款的金額告訴老師。
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個會計分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司有好幾個股東,現(xiàn)有一股東撤股32股(假設(shè)每股1萬),員工購買29股,剩下3股公司承擔(dān),因為公司經(jīng)過1年的發(fā)展了,所以此股東撤股時公司給其清算打款35萬,請問這個會計分錄我應(yīng)該如何做?員工購買的股權(quán)我是做實收資本呢,還是做其他應(yīng)付款?請老師指教,非常感謝!
答: 實收資本人員變更即可

