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yu
于2020-01-11 19:50 發布 ??1220次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-11 20:00
你按3%的稅率,申報稅額和你的發票稅額是一樣的,修改下銷售額。
yu 追問
2020-01-11 20:02
這樣修改銷售額和稅盤不一致會有問題嗎
郭老師 解答
2020-01-11 20:06
銷售額不一致可以,你的稅額先保持一致,申報上去。
2020-01-11 20:09
還有員工用自己的車辦事使用的油費,可以計入管理費用-交通費嗎
2020-01-11 20:11
你沒有租賃合同的不可以稅前扣除
2020-01-11 20:19
那計入差旅費可以嗎
2020-01-11 20:20
有租賃的可以的如果沒有你做賬了,不能稅前扣除
2020-01-11 20:21
還有一個問題就是年末未分配利潤有二十多萬,但是分紅要交20%個人所得稅,怎么樣分紅可以合理避稅
2020-01-11 20:23
可不可以掛著不分紅,有沒規定未分配利潤達到多少就必須要分紅,一直不分紅會有什么稅務風險
自然人獨資企業的嗎是的話可以做六萬的工資工資96000以內,36000是3%
2020-01-11 20:39
不是獨資,兩個股東的怎么處理,如果是獨資剛你說可以做入工資,但是每個月法人都申報了工資,還可以將未分配利潤計入法人的工資嗎?會計分錄怎么寫
2020-01-11 21:21
合伙企業的嗎看你公司性質是的借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存
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0稅率的紅字發票申報時如何處理
答: 直接紅沖你的收入分錄就可以的
10月份的時候開了一張100元的普票,本來是稅率3%的開成了5%.直到這個月初才發現然后已經開了紅字發票了,但是現在申報不了,系統顯示數據有誤怎么處理
答: 你按3%的稅率,申報稅額和你的發票稅額是一樣的,修改下銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月開了紅字專用發票,但是沒有開其他的專發票,申報增值稅的時候怎么辦呢
答: 負數申報時你要去稅局大廳申報,網上報不了
老師,我4月份開了份紅字發票,我今天申報4月的稅時需要怎么處理嗎
討論
老師,申報紅字發票數據應該如何申報?
老師,上個月開的紅字發票申報的時候數據往哪個表里填?還是直接從第一個表里把數減了填?
一月開的紅字發票是16個點,申報時數據帶不出來怎么辦
紅字發票申報需要怎么填
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704276 個
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yu 追問
2020-01-11 20:02
郭老師 解答
2020-01-11 20:06
yu 追問
2020-01-11 20:09
郭老師 解答
2020-01-11 20:11
yu 追問
2020-01-11 20:19
郭老師 解答
2020-01-11 20:20
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2020-01-11 20:21
yu 追問
2020-01-11 20:23
郭老師 解答
2020-01-11 20:23
yu 追問
2020-01-11 20:39
郭老師 解答
2020-01-11 21:21